目 录
第一部分:单位概况
第二部分:玉林市中西医结合骨科医院2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市中西医结合骨科医院2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)玉林市中西医结合骨科医院是玉林市卫生健康委员会直属单位,创建于1953年,1999年获评为三级甲等中西医结合骨科医院,是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、生产于一体的市级公立医院。是国家中医重点专科骨伤科项目单位、国家第三批重点建设中西医结合医院、药物/医疗器械临床试验机构(GCP)、国家中医优势专科建设单位、首批国家疼痛综合管理试点医院、国家外科基础技能提升项目市级培训基地、国家骨与关节疾病微创与数字智能临床诊疗技术培训项目基地、国家中医住院医师规范化培训协同单位、国家骨与关节运动康复临床医学研究中心医学伦理审查互认联盟主审资质单位、全国首批增龄健康科普基地、丝路健康国际交流项目培训合作基地、广西博士后创新实践基地、广西高等医学院校临床教学基地A级教学医院、广西第一批药食同源推广中心、广西骨科医师进修基地、广西中医药大学教学医院、广西科普教育基地,广西“定制药园”(合作单位),在中西医结合骨科界享有“北有天津、南有玉林”的美誉。
(二)医院占地87亩,建筑面积13.72万平方米,编制床位1170张,设31个临床科室,10个医技科室。2024年医院门急诊量27.65万人次,住院病人4.2万人次。现有在职职工1380人,高级职称193人,博士8人(含在读),硕士研究生202人(含研究生班),全国名老中医1人,广西名中医1人,玉林名医6人,拥有市级高层次人才4人。
(三)医院学科建设成绩斐然,拥有国家中医重点专科、国家中医优势专科“骨伤科”,全国名老中医专家传承工作室1个,国家中西医协同“旗舰”科室“康复科”,广西中医重点专科3个,广西中医药重点学科1个,广西重点(培育)学科1个,广西中医特色优势专科1个,玉林市中医医疗质控中心11个,玉林市中医重点专科10个,玉林市中医重点专科培育项目7个,玉林市中医特色优势专科1个,广西区域中医骨伤(专科)诊疗中心建设项目1项,广西中医药重点研究室建设项目1项,广西中医药传承创新发展示范试点项目1项,广西中医特色康复服务示范医院项目1项,广西中医特色护理示范病房2个,玉林市中西医结合骨科临床医学研究中心1个,玉林市中西医结合骨科康复临床医学研究中心1个。
(四)医院高度重视科研创新,共开展科研立项188项,发表论文1280余篇,其中SCI类论文19篇,中文核心期刊112篇。获得国家专利30多项,国家、自治区、市级科学技术进步奖和广西医药卫生适宜推广奖等科研成果40多项。其中医院自行研制的小夹板获全国科学大会奖、全国医学优秀学术成果奖三等奖。
二、机构设置情况
(一)玉林市中西医结合骨科医院是玉林市卫生健康委员会直属单位,内设有党委办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理科、质控科、医院感染管理科、教务科、财务科、审计科、绩效管理办公室、医保办公室、设备科、信息科、招标采购办、营养科、保卫科、总务科等27个职能部门。设有医技科室10个、临床科室31个。其中脊柱二科、小儿骨科、膝关节科、获自治区重点专科建设项目;
第二部分:玉林市中西医结合骨科医院2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我院总收入75493.69万元,总支出75493.69万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少1369.71万元,减少1.78%,主要原因是实行药品及高值耗材集中采购,收入减少。总支出较上年(减少)1.78%,主要原因是实行药品及高值耗材集中采购,支出减少。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入75493.69万元,较上年减少1369.71万元,减少1.78%,主要原因是实行药品及高值耗材集中采购,收入减少。单位收入主要包括:
3.非税收入:67万元
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出75493.69万元,较上年减少1369.71万元,减少1.78%,主要原因是实行药品及高值耗材集中采购,支出减少。单位支出主要包括:
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2024年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)0万元。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)0万元;
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(三)公务接待费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位事业单位相关运行经费主要包括:
1.办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
。我单位2025年机关(事业单位)运行经费预算28699万元,较上年减少2626万元,减少8.38%,减少的主要原因是实行药品及高值耗材集中采购,支出减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额12375万元。其中:货物类采购7550万元、工程类采购3900万元、服务类采购925万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆13辆,其中,一般公务用车1辆、特种专业技术用车12辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),100万元以上专用设备44台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算项目8个,预算资金211.09万元;绩效目标情况详见报表
(二)重点项目预算绩效目标说明。
| 项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
| 补助市县中医药人才建设经费 | 43 | 通过(青年)岐黄学者、优秀人才、中医药传承骨干人才等人才培养项目,达到提高中医药人才质量的效果 |
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第三部分:名词解释
【提示】此部分对哪些名词做出解释,可参考历年本单位自己的做法,或参考上级主管部门的相关做法。但需要注意,不要盲目照搬照抄其他部门的名词解释内容,以免导致“过度解释”,即对一些本单位预算公开全文中都没有出现过的名词也做出多余的解释。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市中西医结合骨科医院2025年预算公开报表